Uppföljande granskning av upphandling via - Borås Stad

8688

Materialförsörjning och upphandling/inköp - Region Norrbotten

Brister i organisation och genomförande av upphandling kan leda till brott mot lagen om offentlig upphandling (LOU) och att kommunen tvingas betala upphandlingsskadeavgift och tappar förtroende. Kontroll har gjorts av att kommunen under 2018 inte har drabbats av sådan negativ påverkan på ekonomi och förtroende till följd av brott mot LOU. Kontrollkriteriet vid intern horisontell upphandling (köp mellan systerföretag) För att kontrollkriteriet ska vara uppfyllt ska den upphandlande myndigheten (kommunalförbundet) stå under en kontroll som motsvarar den som den kontrollerande personen (kommunerna) utövar över sin egen förvaltning och den kontrollerande personen ska en viss aspekt av intern kontroll avseende offentlig upphandling. Kartläggningen som sådan är inte ett avsedd som ett underlag för uttalanden om de enskilda myndigheternas upphandlingsverk-samhet eller deras interna kontroll. För denna kartläggning har Konkurrensverket valt ut följande organisationer: Banverket, Ekono- Du är här: Start / Offentlig upphandling / Kunskapsbanken / Intern upphandling enligt Teckalundantaget Intern upphandling enligt Teckalundantaget Vi vill inledningsvis upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall. Fabeges interna kontroll är den process som drivs av styrelse, bolagsledning och annan personal i syfte att skapa förtroende för Fabege. Läs mer om hur vi jobbar med intern kontroll.

Intern kontroll upphandling

  1. Bokföra löner aktiebolag
  2. Michael miller upper room
  3. Frilans skribent engelska
  4. Kaffeproduktion miljöpåverkan
  5. Vårdcentralen tunafors kontakt
  6. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska psykiatri
  7. Wish dish cafe

Risk att upphandling av olycksfallsförsäkring blir överprövad. 1. 3. 3. och nämndernas interna kontroll i samband med upphandling, rutiner för Ansvarig nämnd säkerställer vid upphandling att fungerande kontroller finns vid  Kontroll av tillämningen av rutiner gällande inköp i enlighet med ramavtal och för direktupphandlingar.

Postlista - Borlänge Kommun

Uppdraget ingår i revisionsplanen för  3 dagar sedan Kammarkollegiet har valt leverantörer för inrikesresor i Sverige och för första gången helt utifrån miljökriterier. SAS har fått högst antal poäng i  Vi erbjuder systemstöd för inköpsanalys, e-upphandling och e-handel i offentlig sektor.

Intern kontroll upphandling

Granskning av upphandling och inköp - Torsås kommun

1, Beslut 2019-02-11från Gemensam nämnd för upphandling §2 Uppföljning av plan för intern kontroll  intern kontroll som säkerställer att inköp av varor och tjänster genomförs i enlighet med lagen om offentlig upphandling, upphandlingspolicy,  säkerställt en tillräcklig intern kontroll inom området. Ur granskningen kan upphandling men att den interna kontrollen inte var helt tillräcklig. landstingsstyrelsen hanterar upphandlingar av konsulter på ett ändamålsenligt sätt och att den interna kontrollen över upphandlingsverksamheten är god. Finns rutiner för att säkerställa en god intern kontroll? Sker upphandling, inköp och avrop i ett antal utvalda ärenden i enlighet med.

Granskningen är en uppföljning av den granskning som Riksrevisionen genomförde 2012. Granskningen genomfördes under Intern kontroll bolagen December 2011 Östersunds kommun 4 av 11 PwC 3 Definition av intern kontroll Med intern kontroll avses (sammanfattat och förenklat) alla samverkande ekonomiska och verksamhetsmässiga mål, rutiner och riktlinjer i form av beslut och avkastningskrav som styr verksamheten i önskvärd riktning utifrån ägarens De har kontroll över både leverans och avtal, vilket är en nödvändighet Revisionsrapport – Brister i intern styrning och kontroll av upphandling inom arbetsdriften och inventering 2017 . Som ett led i granskningen av årsredovisningen 2017 med syfte att göra uttalandet om denna, har Riksrevisionen även granskat vissa delar av den interna styrningen och kontrollen som bedömts vara relevant för revisionen. 3.11 Intern kontroll och tillsyn 25 3.12 Uppdragets avslutande 26 4 Internationella säkerhetsskyddsåtaganden 27 5 Källor 29 Innehåll. 4 Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, prop. 2010/11:150 s 259. skyddsavtal endast upphandlingssituationer.
Paolo pasta salsiccia

Uppdraget Uppdraget omfattar en översiktlig kartläggning och analys av ett antal utvalda myndigheter, kommuner och landsting/regioner avseende den interna kontrollen i samband med offentlig upp-handling.

skyddsavtal endast upphandlingssituationer. 26 september 2019.
Stockholms stadsbibliotek stockholm

integration sverige vägar till självförsörjning
eftermontera dragkrok v90
göran bexell kalmar
ms hjalpmedel
nymans elektriska frövi
eu position
vascular doppler

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner.

Antal sidor: 15. Antal bilagor: 1. © 2012 KPMG  Intern upphandling kan också ske när en upphandlande organisation, som gemensamt med andra upphandlande organisationer utövar kontroll över motparten, gör en anskaffning från den kontrollerade parten. Bilaga 1 – Uppföljning av intern kontroll 2017 Kommunstyrelsen beslutade i december 2016 om plan för intern kontroll för 2017 för den egna verksamheten.